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宝鸡市陈仓区委宣传部2016年部门决算及“三公”经费公开情况
索引号: 610321CZJ/2017-1120-016 公开目录: 财政预决算及“三公”经费 发布日期: 2017年08月08日
主题词: 发布机构: 财政局 文       号:
 

宝鸡市陈仓区委宣传部2016年部门决算编制说明

一、主要职责

1、宣传党的路线、方针、政策,根据中、省、市委宣传部和区委的部署,围绕区委、区政府中心工作,制定和实施全区宣传思想工作任务、政策和措施;指导全区理论学习、宣传和研究工作。

2、负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全区新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导;指导、协调全区文化、新闻出版、广电、文物工作;指导全区宣传思想文化系统各单位工作;联络、协调来区采访的新闻媒体和记者,管理全区新闻从业人员。

3、指导、组织、协调全区对外宣传和文化交流活动;组织推动全区新闻发布工作,协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务;归口管理、统筹协调互联网舆情引导和信息发布工作。

4、培育和践行社会主义核心价值观;规划部署、组织开展全区思想政治教育工作,研究掌握思想动态,制定实施加强思想政治工作的措施;组织开展全区性重大宣传活动;负责全区爱国主义教育和国防教育工作。

5、指导协调全区精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动;组织实施全区文明单位检查评比、命名表彰;协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务工作;承担区精神文明建设委员会办公室职责。

6、贯彻落实党的文艺工作路线方针和政策;依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等区级文艺家专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体代行监督管理职能,引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》;承担区文化艺术界联合会日常工作。

7、指导、协调全区社科理论研究工作,普及推广社会科学知识;承担区社会科学界联合会日常工作。

8、指导全区文化体制改革和文化产业、文化事业发展工作,宏观管理文化艺术创作生产,制定扶持文化事业发展的政策措施。

9、负责全区宣传思想文化系统人才培养和管理工作,组织实施全区宣传文化干部教育培训。

10、承办区委交办的其他事项。

二、2016年主要工作完成情况

1、年内在市级以上党报党刊及电台、电视台等新闻媒体发表新闻稿件600篇以上。

2、对全区新闻发言人、通讯员、网评员和网络志愿者队伍进行了扎实有效的培训,提高了业务技能。

3、组织区委中心组集中学习12次,推荐上报调研文章3篇以上;建立了镇(街道)党委(党组)中心组学习旁听督察活动。

4、开展1次文化、科技、卫生“三下乡”集中示范活动。

5、开展“进基层社区·讲中国故事”理论宣讲志愿服务活动5次及以上,组织开展了党的十八届六中全会宣讲活动。

6、协调推进全国文明城市创建常态化工作十项“月月评”。

7、组织开展了第二届陈仓区“美德少年”评选表彰与学习宣传活动。

8、开展群众性精神文明“五大创建”活动,年内创建市级以上文明单位10个,建成区级文明单位20个。

9、举行了纪念建党95周年

10、组织开展“学雷锋志愿服务月”和“12.5国际志愿日”活动

11、组织社科联各协(学)会,开展社科知识普及活动,上报市社科联2篇社科报告。

12、完成区委区政府交办的其他工作。

三、部门机构设置及人员情况

我单位属行政单位,无下属单位。现有在职人员12名,离休人员0名,退休人员6名。

四、2016年度部门决算收支情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

2016年收入决算总额为2652998.14元,其中:当年财政拨款收入2650898.14元,上年结转收入2100元,其他收入0元。收入决算总额较2015年减少543232.76元,主要原因是国家文明城市建设进入常态化,我区各项硬件日趋完善,资金用量减少。

2016年支出决算总额为2652998.14元,其中:基本支出1,541,774.64元,项目支出1109123.5元,年末结转和结余2100元。支出决算总额较2015年减少543232.76元,主要原因是主要原因是国家文明城市建设进入常态化,我区各项硬件日趋完善,资金用量减少。

1、按支出功能分类:一般公共服务支出支出2220578.74元,社会保障和就业支出支出342596.4元,医疗卫生与计划生育支出支出13000元,住房保障支出74723元。

2、按支出经济分类:工资及福利支出856,158.5元,商品和服务支出1268420.24元,对个人和家庭的补助526319.4元,基本建设支出0元,其他资本性支出0元,对企事业单位的补贴0元,债务利息支出0元,其他支出0元。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2650898.14元,其中:基本支出1541774.64元,项目支出1109123.5元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1541774.64元,其中:人员经费1382477.9元,公用经费159296.74元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)“三公”经费决算情况

1、因公出国(境)经费

2016年我单位无因公出国(境)费。

2、公务接待费

2016年我单位公务接待费10000元,与上年持平。

2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待12批次,共接待51人,共计支出10000元,具体开支内容包括:餐费6760元和住宿费3240元。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位无公务车辆。

4、会议费支出决算情况

2016年我单位会议费69000元,与上年持平。

5、培训费支出决算情况

2016年我单位培训费5000元,与上年持平。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出159296.74元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

2016年本单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门无车。

五、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2016年部门决算明细表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8、政府性基金财政拨款支出决算表

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